АЛГОРИТМЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ:
анализ эффективности и рисков.
БЕЗОПАСНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ.
07 - 08 июля |
г.Москва | Информация и регистрация: +7 (495) 921 - 30 -
17
Программа:
1. Основные методы налоговой оптимизации. Метод
перемещения налоговой нагрузки.
- использование аутсорсинговых
технологий.
- возможности реорганизационных мероприятий в виде разделения,
выделения и присоединения.
- использование холдинговых структур.
-
перемещение нагрузки в оффшорные и низконалоговые юрисдикции.
2. Выбор договоров для хозяйственной деятельности.
Сравнительный анализ.
- что лучше: мена, встречная купля-продажа, или
отступное.
- договоры с условиями о возмещении затрат в сравнении с
традиционными договорами.
- посреднические сделки вместо перепродажи.
-
способы безвозмездной передачи и предоставления имущества.
3. Вариантность учетной политики. Что можно
"оптимизировать" через положения учетной
политики.
4. Риски налоговых схем. Основания для
предъявления претензий к налогоплательщику.
Необоснованная налоговая
выгода и трансфертные цены (доначисление налогов). Признаки
уклонения от
уплаты налогов.
- недобросовестность налогоплательщика. Критерии,
выработанные судебной практикой.
- примеры "опасных" налоговых схем с
позиции необоснованной налоговой выгоды.
- неосмотрительность в выборе
контрагента.
- риски при работе через вспомогательные компании ("черные",
"серые" спутники).
Манипулирование ценами в отношениях с иностранными
контрагентами. Манипулирование
ценами между взаимозависимыми лицами и в
структуре холдинга.
5. Анализ налоговых схем, применяющихся на
практике.
- снижение налоговой нагрузки по НДС за счет увеличения
нагрузки по налогу на прибыль;
- идея использования складских свидетельств
для освобождения добавленной стоимости от НДС;
- алгоритмы "наращения"
балансовой стоимости товаров, работ или услуг с помощью векселя;
-
использование факторинговых операций для "генерирования" дополнительных
расходов;
- использование "встречных" займов для образования дополнительных
расходов.
- использование векселей для перемещения налоговой нагрузки по
налогу на прибыль
- схемы отчуждения имущества через участие в уставном
капитале ООО или простом
товариществе.
- сделки цессии как
инструмент перемещения центра прибыли в согласованной "цепочке"
поставщиков.
- опасности сделок перевода долга. Переводный вексель вместо
сделок перевода долга.
- попытки снижения страховых платежей. Схемы оплаты
"за работника" и схемы "выплаты
компенсации". Использование особых
договоров, не образующих объектов налогообложения.
- схемы вывода ликвидного
имущества ("злостная налоговая оптимизация" или уклонение от
уплаты
налога). Схемы "замещения" ликвидных активов. Схемы взаимного участия в
капитале.
- налоговое банкротство как результат вывода ликвидного имущества.
Ответственность
учредителей и руководителей предприятия по ст. 56 ГК
РФ.
- схемы "обналичивания" денег и образования неучтенных наличных денежных
средств. Разбор
правовых рисков и методы
выявления.
Стоимость участия: 17 500
рублей.
Место проведения: м. Бауманская, ул. Бауманская,
д.6, бизнес центр "Виктория Плаза".
В стоимость входит методический материал,
обеды, кофе-паузы, сертификат.
Иногородним участникам помогаем в
бронировании гостиницы.